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出納職責大全

時間: 新華 職責

明確的職責分工對于企業的形象建設和信譽維護至關重要。想知道如何寫出優秀的出納職責大全嗎?這里為大家分享出納職責大全,快來學習吧!

出納職責大全篇1

崗位職責:

1、整理、審核費用票據,填寫付款申請單;根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司有關規定;

2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;

3、在財務經理的領導下,準確及時的做好賬務和結算工作,正確進行會計核算,錄入、審核、裝訂記賬憑證,編制公司月度、年度會計報表;

4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作,職責范圍內的&39;問題提出工作建議;

6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套,與客戶溝通協調業務事項。

7、完成公司交辦的其他事宜。

任職要求:

1、會計或財務管理相關專業,有會計從業資格證;3年以上出納會計工作經驗

2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;

3、有良好的溝通能力,并樂于與客戶交流。

4、了解國家財稅法律法規,熟悉財務相關業務知識,熟悉銀行業務和報稅流程;

5、較強的責任感和事業心。

6、居住在蘇州園區附近優先。

出納職責大全篇2

職責:

1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務;

4、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;

5、完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1、財務類相關專業中專以上學歷,優秀應屆生均可;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、有會計從業資格證書,熟練使用各類辦公軟件;

4、善于處理流程性事務,工作細致,責任感強,良好的溝通能力。

出納職責大全篇3

1、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務,及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄,并確保數據準確。

5、定期盤點庫存現金、核對存款余額,做到賬賬、賬實相符,月末編制《銀行存款余額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納職責大全篇4

出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

第一條做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。()配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

出納職責大全篇5

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理。內容不全,手續不完備,數字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規范等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據,涂改憑證,虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。

3.根據合法的原始憑證,登入現金賬,做賬時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

4.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據,不得抵消庫存現金,要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理,負責支票簽發,不得簽發空頭支票,并按規定簽發支票。

6.負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7.根據不同時期現金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

出納職責大全篇6

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的.核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

10.完成領導布置的其他工作。

出納職責大全篇7

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、完成部門領導交辦的.其他任務。

出納職責大全篇8

1、審核每一筆付款業務,確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;

2、及時編制和匯總各區域公司各類報表,并上報領導審核;

3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據,并編制盤點表;

5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納職責大全篇9

崗位職責:

1、審核原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗,熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先,或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執行能力,善于處理流程性事務,規范化運作,原則性強,具備較強的敬業精神及職業素養,反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規,熟悉各銀行結算業務

出納職責大全篇10

1、負責現金支取、支付與保管,支票、網銀管理,登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

2、費用報銷,審核原始票據,編制憑證;

3、發票購買、開具與保管;

4、日常的賬務處理,報表填制;

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納職責大全篇11

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算,部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的'辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統,并及時報送公司財務部。

出納職責大全篇12

1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.負責日常的銀行理財業務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納職責大全篇13

職責:

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;4、各項出納報表的.制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6,完成上級臨時交辦的事項。

任職資格:

1、中專或以上學歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地戶口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細致,有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納職責大全篇14

1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作,加強公司經濟管理,提高經濟效益;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況;

4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告準確;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的'要求等;

6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。

出納職責大全篇15

1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證,確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

2、負責項目上所有租費類款項的收取,并及時解款至銀行,施工證等證件押金退款;

3、每日查詢銀行賬戶,及時更新商戶繳費到賬情況,并告知相關人員;

4、導出每月網銀記錄,并做好電子存檔;

5、每月及時取回銀行回單和對賬單,按期與銀行對賬;設置并登記“現金、銀行日記賬”,結出每日余額,盤點庫存現金,編制《現金盤點表》,做到日清月結,賬實相符。

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