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出納會計崗位職責范本大全

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通過明確每個職位的職責,可以更好地評估員工的能力和表現,并為其安排最適合的工作任務。寫出納會計崗位職責范本大全有什么要注意的呢?這里給大家帶來出納會計崗位職責范本大全,希望對大家有所幫助。

出納會計崗位職責范本大全篇1

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善,空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理,及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計崗位職責范本大全篇2

1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續是否完善,跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3.正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納

4.及時掌握流動資金使用和周轉情況,定期向財務經理匯報工作。

出納會計崗位職責范本大全篇3

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記,協助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的.其他工作。

出納會計崗位職責范本大全篇4

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續是否完整,根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況,發現問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的'清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經理匯報工作。

出納會計崗位職責范本大全篇5

1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;

3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;

4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;

5.其他臨時交辦的`工作;

出納會計崗位職責范本大全篇6

1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管,日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

2、負責金融機構如業務辦理,包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納會計崗位職責范本大全篇7

出納員的崗位職責包括以下幾個方面:

一、銀行存款管理

1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節表,公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的_工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”,經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定,對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時,必須向付款方開具銷售發票或收據,如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金范圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);()公司總經理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付,確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經理批準后辦理。

4、公司庫存備用金限額為1000元,出納員按規定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”,經財務部部長、公司經理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現金,需填寫“借款單”,經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋,并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納會計崗位職責范本大全篇8

1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2、付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3、收付憑證的編制、打印、整理工作;

4、及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5、外幣預付款核銷的統計匯總;

6、銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;

7、其他銀行相關事務的辦理;

8、暫借款的清算、催收及預付款的.跟蹤;

9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作;

12、負責更新資金計劃;

13、其他臨時事務。

出納會計崗位職責范本大全篇9

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算,部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的`辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統,并及時報送公司財務部。

出納會計崗位職責范本大全篇10

1、根據審核通過的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結算單據,交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的`收款信息、票據入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結算單據,交會計入帳;

3、日常資金調度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票,每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬,報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理,每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計崗位職責范本大全篇11

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的.核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

10.完成領導布置的其他工作。

出納會計崗位職責范本大全篇12

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

出納會計崗位職責范本大全篇13

崗位職責:

1、負責辦理銀行結算,規范使用支票;

2、負責國外工資的結算,員工工資的發放;

3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全;

技能要求:

1、會計、出納等財務管理專業優先考慮;

2、遵守國家法律法規、有相應職業道德;

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