審計職責內容
每個職業都有其對應的職責,如教師應當教育學生、警察應當維護社會安全等。審計職責內容規范是怎樣的?下面給大家整理了一些審計職責內容,供大家參考。
審計職責內容篇1
-向各行業的客戶提供優質的審計及其他鑒證服務;
-獲取所有必要的審計工件和進行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數據和記錄審計過程中發現及結果;
-識別、以及向經理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;
-識別及提出改善工作效率的機會;
-溝通協調客戶,確保客戶的數據能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。
審計職責內容篇2
1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。
3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。
3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
審計職責內容篇3
1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;
2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;
4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;
5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關系;
6、完成上級交辦的其他工作。
審計職責內容篇4
財務審計崗位職責:
1.負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。
2.負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。
3.負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。
4.負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。
5.負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。
6.負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。
7.負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。
8.負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。
9.負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。
10.負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。
11.負責對財務人員進行統一管理,做好財務人員的后續教育和專業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。
12.協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。
13.完成集團領導交給的其他工作。
輔助工作職責:
1.負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監控;
2.負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。
3.負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。
4.負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。
5.依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。
任職要求:
1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷;
2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;
3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。
審計職責內容篇5
1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
審計職責內容篇6
1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作,參與制定公司的財務制度,編制公司全年預算;
2、為酒店利益最大化,向總經理及酒店團隊提供財務支持,建議及專業意見。
3、監督工資基金計劃,審核工資、獎金發放;
審計職責內容篇7
1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;
2.制訂年度審計計劃,執行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經濟合同、協議等進行審計;
3.對公司固定資產投資項目、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;
4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;
5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,并對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;
6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質比價、采購招標等經濟活動的過程及結果進行督查;
7.參與對有損于公司利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門進行審計;
8.參與對在建工程的跟蹤審計;
9.參與對竣工的基建工程,按規定組織資料,會同相關部門進行結算審計;
10.及時編寫審計報告,按時向主管領導匯報工作情況;
11.按時完成領導交給的臨時任務。
審計職責內容篇8
1、根據上級要求對客戶進行專業的審計服務;
2、充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,并制定相應的審計方案;
3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;
4、安排項目團隊審計工作,并對審計現場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監督審計質量;
5、完成上級交辦的其他審計任務。
審計職責內容篇9
1、服從正、副部門經理(正、副總經理)的調配,服從項目主審人員的工作安排;
2、完成項目主審交辦的審計工作;
3、按獨立審計準則的要求對分配的審計工作作出完整的審計工作底稿;
4、協助主審搜集資料,做好符合性、實質性測試;
5、負責整理永久性檔案、當年檔案,保證檔案的完整、整潔、規范;
6、參與或負責編制報告書、已審會計報表、會計報表附注;
7、完成正、副部門經理(正、副總經理)及項目主審交辦的其他工作。
審計職責內容篇10
1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;
2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;
3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。
4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告
5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;
7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;
9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的盤點工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
審計職責內容篇11
1.參與執行報表審計、經濟責任、竣工決算、財務收支、績效評價、科研經費、內部控制建設與評價等各類型審計咨詢服務業務;
2.審計經理分工安排,團隊協作完成審計方案所列各類審計事項;
3.在項目經理的指導下,完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;
4.做好審計經理交辦的其他工作;
5.參加所內、部門或組內開展的各類培訓、交流與旅游等活動;
審計職責內容篇12
1、初步了解國內會計、審計準則及相關企業法規;
2、理解審計程序的目的及審計基本操作流程;
3、在指導下能完成盤點、截止性測試、憑證抽查等具體審計工作;
4、在指導下可獨立完成貨幣、資金等簡單科目的實質性測試程序;
5、協助核對報告數據的正確性,理解報告中數據的內部勾稽關系;
6、協助完成工作底稿的整理及歸檔;
7、完成項目老師安排的其他工作。
審計職責內容篇13
1.按照內部審計準則要求確認和評價被審計單位制度執行的合規性、有效性,單位經濟業務發生的真實性、合法性、完整性,按時完成公司內部審計相關工作。
2.負責建立項目審計標準化操作流程,具體實施項目決算審計等專項審計,并做好審計資料的`歸檔及管理。
3.負責辦理審計監督的日常工作,按時報送各類報告及報表。
4.負責配合上級部門對項目實施過程、項目安全、質量事故等監督檢查的相關工作。
5.負責建立審計發現問題監督臺賬,定期跟蹤、梳理匯總并報告整改情況。
6.負責在建項目過程跟蹤審計。
7.完成領導交辦的其他事情。
審計職責內容篇14
1.制定內審計劃;
2.獲取審計原始資料;
3.按審計內容分工審計檢查工作;
4.完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5.出具內審報告;
6.與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7.審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。
審計職責內容篇15
1.在項目經理的指導下,完成項目的部分審計工作;
2.完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規范要求;
3.在審計過程中發現問題及時與項目經理溝通;
4.在審計過程中針對相關問題與客戶進行積極有效的溝通;
5.協助出具審計業務報告和其他法定業務報告。